目录

  • 1 第一、二章-审计概述、审计计划
    2 第三章-审计证据
    3 第四、五、六章-审计抽样方法、信息技术对审计的影响、审计工作
    4 第七章-风险评估
    5 第八章-风险应对
    6 第九、十章-销售与收款循环的审计、采购与付款循环的审计
    7 第十一、十二章-生产与存货循环的审计、货币资金的审计
    8 第十三、十四章-对舞弊和法律法规的考虑、审计沟通
    9 第十五、十六章-注册会计师利用他人的工作、对集团财务报表审计
    10 第十七、十八章-其他特殊项目的审计、完成审计工作
    11 第十九、二十、二十一章-审计报告、企业内部控制审计、会计师事
    12 第二十二、二十三章-职业道德

2024年CPA审计-习题精析

公众号二维码

公众号

课程详情

我要提问

2024年CPA审计-习题精析


评价(0) 立即评论
0/150